12月20日,許昌煙機(jī)公司召開內(nèi)部審計委員會會議,內(nèi)部審計委員會成員、全體審計人員參加了會議。會議由公司總經(jīng)理吳永勝主持。
會議審議通過了公司《內(nèi)部審計工作管理辦法》。該辦法作為公司內(nèi)部審計工作的總領(lǐng)性制度,其制定、實施將進(jìn)一步提升內(nèi)部審計工作的制度化、規(guī)范化水平。會議聽取了關(guān)于2019年度審計及整改總體情況的報告,對集團(tuán)公司審計發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)權(quán)、運(yùn)營指標(biāo)等問題的整改進(jìn)行了研究討論,并作出安排部署。會議同時審議通過了審計部“關(guān)于公司2020年審計計劃安排的請示”。
公司總經(jīng)理吳永勝作總結(jié)講話,對做好下一步的工作提出了三點要求:一是各部門要進(jìn)一步提高對審計工作重要性的認(rèn)識,主動接受審計監(jiān)督,習(xí)慣在監(jiān)督下開展工作。二是各部門要強(qiáng)化制度執(zhí)行力,自覺維護(hù)制度權(quán)威,對審計發(fā)現(xiàn)的問題要舉一反三,提高整改效果。三是審計部要認(rèn)真落實明年的審計計劃,發(fā)揮好審計職能,提高審計質(zhì)量。
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